বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
বাজেট
২০১৯-২০২০অর্থ বছর
গারুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
ফরম ‘‘ক’’
গারুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট
ক্রমিক |
আয়ের খাত |
আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০২০ সন |
চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ সন |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১৬-২০১৭ সন |
|
পূর্ববর্তী বছরের জের |
৫০০/- |
৫০০/- |
৫৫,৪৮৮/- |
০১ |
(ক) বসত বাড়ির উপর ট্যাক্স |
৩,৬৫,৫০০/- |
৩,৬৪,৫০০/- |
১,৬১,৭৯৬/- |
(খ) বসত বাড়ির উপর বকেয়া ট্যাক্স |
৪,৯৯,৫০০/- |
৪,৪৯,০৪৮/- |
২,১০,৪৯২/- |
|
০২ |
(ক) ট্রেড লাইসেন্স ফিস |
২৭,০০০/- |
২৭,০০০/- |
২৫,০০০/- |
(খ) খোয়ার ফিস |
৪,৫০০/- |
৪,৫০০/- |
৫,০০০/- |
|
(গ) গ্রাম আদালতে ফিস |
২,৫০০/- |
২,৫০০/- |
৪,০০০/- |
|
(ঘ) ওয়ারিশ সনদ |
২০,৫০০/- |
১৫,৫০০/- |
১৫,০০০/- |
|
(ঙ) জন্ম মৃত্যু সনদের ফিস |
১৮,০০০/- |
১৮,০০০/- |
৫,০০০/- |
|
(চ) নাগরিকত্ব সনদ ফিস |
২১,৬০০/- |
২১,৬০০/- |
|
|
(ছ) মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর ফিস |
১২,০০০/- |
১২,০০০/- |
|
|
(জ) জনমহলের ইজারাবাবদ ফিস |
৫,০০০/- |
৫,০০০/- |
|
|
(খ) সরকারি সূত্রে অনুদান |
||||
|
(ক) উন্নয়ন খাত এল.জি.এস.পি |
১৪,৫০,৫১০/- |
১৪,২৬,৯১০/- |
১৪,২০,০০০/- |
(খ) ভূমি হসত্মামত্মর ১% কর বাবদ |
৪,৫০,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
|
(গ) এ.ডি.পি |
৬,০০,০০০/- |
৬,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
|
(ঘ) হাট বাজার হতে |
|
|
১,০০,০০০/- |
|
(ঙ) কর্মসূচী ইজিপিপি |
৫৬,৭১,০০০/- |
|
|
|
(গ) সংস্থাপন |
||||
|
(ক) চেয়ারম্যান সম্মানী |
১৮,৯০০/- |
১৮,৯০০/- |
৬০,০০০/- |
(খ) সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী |
১,৩৬,৮০০/- |
১,৩৬,৮০০/- |
৩,৬০,০০০/- |
|
(গ) সচিব বেতন ও বোনাজসহ |
১,৬৩,৭০০/- |
১,৫৯,১৫৩/- |
১,৮০,০০০/- |
|
(ঘ) দফাদার বেতন ও বোনাজসহ |
১৮,২০০/- |
১৮,২০০/- |
|
|
(ঙ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও বোনাজসহ |
১,৩৮,৬০০/- |
১,০৭,৮০০/- |
২,৫০,০০০/- |
|
(চ) অন্যান্য |
|
|
|
|
মোট = ৯৬,২৪,৩১০/- =৩৬,৩৭,৯১১/- ৩৫,০১,৭৭৬/- |
ফরম ‘‘খ’’
গারুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট
ক্রঃ নং |
ব্যয়ের খাত |
আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০২০ সন |
চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৭-২০১৮ সন |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১৬-২০১৭ সন |
(ক) রাজস্ব ব্যয় |
|
|
|
|
০১ |
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা |
২৩,১০০/- |
২৩,১০০/- |
|
(খ) তার বকেয়া |
৫০,০৫০/- |
২৬,৯৫০/- |
৫৮,৫০০/- |
|
(গ) সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী |
১,৫১,২০০/- |
১,৫১,২০০/- |
|
|
(ঘ) তাদের বকেয়া |
২,৪৯,৮৫০/- |
১,১৯,৭০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
|
(ঙ) সচিবের বেতন বোনাজসহ |
৬১,৯৭০/- |
৬০,১৫৪/- |
|
|
(চ) দফাদারের বেতন বোনাজসহ |
১১,২০০/- |
১১,২০০/- |
১,৭৫,০০০/- |
|
(ছ) গ্রাম পুলিশদের বেতন বোনাজসহ |
১,০০৮০০/- |
৭৮,৪০০/- |
|
|
(জ)ঝাড়ুদারের বেতন |
১৮,০০০/- |
১৮,০০০/- |
২,৮০,০০০/- |
|
(ঝ) যাতায়াত বিল |
৫০,০০০/- |
৬০,০০০/- |
|
|
(ঞ) আপ্যায়ন খরচ |
৫০,৫০০/- |
৫৪,০০০/- |
৫০,০০০/- |
|
(ট) বিদ্যুৎ বিল |
৯,২০০/- |
৭,২০০/- |
৫০,০০০/- |
|
(ঠ) স্টেশনারী |
৪৬,০০০/- |
৩৬,০০০/- |
|
|
(ড) ট্রাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় |
১,৭৩,০০০/- |
১,২৯,৮১০/- |
৩০,০০০/- |
|
(ঢ) সভায় খরচ |
৪০,০০০/- |
৪৫,০০০/- |
৫০,০০০/- |
|
(ণ) আসবাব পত্র |
১,২৫,০০০/- |
১,৩৫,০০০/- |
|
|
(খ) উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
||||
|
(ক) রাসত্মা মেরামত/নির্মাণ |
২৩,০০,০০/- |
২,৭০,০০০/- |
১,৯২,০০০/- |
(খ) সাঁকো নির্মাণ |
৫৫,০০০/- |
২৫,০০০/- |
২০,০০০/- |
|
(গ) স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন |
৭৫,৫০০/- |
২৫,৫০০/- |
১০,০০০/- |
|
(ঘ) টিউবওয়েল |
৭৫,২০০/- |
২১,০০০/- |
৩০,০০০/- |
|
(ঙ) শিক্ষা |
৩০,০০০/- |
৩০,০০০/- |
|
|
(চ) কৃvাষ ও বাজার |
২৫,০০০/- |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
|
(ছ) জন্ম ও মৃত্যুর নিবন্ধন |
১৩,৪০০/- |
১৩,৪০০/- |
৫০,০০০/- |
|
(জ) পরিবাব পরিকল্পনা |
১৬,০০০/- |
১৫,০০০/- |
২,৪০০/- |
|
(ঝ) জলাশয় পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা |
২৫,০০০/- |
২০,০০০/- |
১,৫০,০০০/- |
|
(ঞ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
২০,০০০/- |
২০,০০০/- |
|
|
(ট) বৃক্ষ রোপণ |
২৮,৫০০/- |
২৮,৩৮৭/- |
|
|
(ঠ) এল.জি.এস.পি |
১৪,৫০,৫১০/- |
১৪,২৬,৯১০/- |
১৪,০০,০০০/- |
|
(ড) এ.ডি.পি কর্মসূচি |
৬,০০,০০০/- |
৬,০০,০০০/- |
৩,৭৫,০০০/- |
|
(ঢ) ইউ.পি ভবন |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
|
|
(ণ) নারী উন্নয়ন |
১০,০০০/- |
১০,০০০/- |
|
|
(ত) কর্মসূচী ইজিপিপি |
৫৬,৭১,০০০/- |
|
|
|
অন্যান্য |
|
|
|
|
|
(ক) নিরীক্ষা |
১০,৫০০/- |
১০,৫০০/- |
১২,০০০/- |
(খ) ঢোলসুরাত |
৩,০০০/- |
২,০০০/- |
৬,০০০/- |
|
(গ) শেষ উদ্ধিৃত তহবিল |
২৫,৮৩০/- |
১৪,৫০০/- |
১০,৮৭৬/- |
|
মোট = ৯৬,২৪,৩১০/- ৩৬,৩৭,৯১১/- = ৩৫,০১,৭৭৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস